Listado de albaranes de compras

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Listado de albaranes de compras

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A esta ventana se accede al pulsar <F6> o al hacer clic en el botón Listado desde la ventana de Mantenimiento de albaranes de compra que aparece al seleccionar la opción Mantenimiento de albaranes del menú Albaranes.

 

Si no varía las entradas que se ofrecen por defecto, obtendrá un listado por pantalla de todos los albaranes de compras existentes.

 

Seleccionar por...

Elija la opción correspondiente a las entradas por las que desea realizar la selección e indique los rangos a los que pertenecen los albaranes a incluir en el listado. Existen 2 tipos de selección:

 

Nº Documento

Si no varía las entradas que se ofrecen por defecto, obtendrá un listado por pantalla del albarán actual.

 

Proveedor

Indique el proveedor del cual seleccionará posteriormente los albaranes a imprimir.

 

Serie - Nº Albarán

El programa incluirá en el listado los albaranes cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.

 

Proveedor y fecha

Si no varía las entradas que se ofrecen por defecto, obtendrá un listado por pantalla de aquellos albaranes que estén incluidos desde la fecha en curso hasta fin de año.

 

Proveedor inicial / Proveedor final

El programa incluirá en el listado los albaranes de aquellos proveedores cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.

Fecha inicial / Fecha final

El programa incluirá en el listado los albaranes cuya fecha esté comprendida entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.

 

Página nueva por proveedor

Si marca esta casilla, cada vez que se inicie la relación de albaranes de un proveedor se hará en una nueva página.

 

Listado detallado

Si activa esta casilla, en el listado le aparecerán las líneas correspondientes a los albaranes incluidos en el listado.

 

Valorar (mostrar precios y dtos.)

Si activa esta casilla, en el listado le aparecerán los precios y descuentos incluidos en los albaranes.

 

NOTA

si NO tiene marcada la casilla Listado detallado, pero sí que desea obtener un listado valorado, únicamente le aparecerán los importes totales de los albaranes.

 

Situación

Indique la situación en la que se deben encontrar los albaranes de compra a incluir en el listado.

 

<Todos>

Se incluirán todos los albaranes de compra sin tener en cuenta su situación.

No facturables

Se incluirán los albaranes de compra que tengan marcada la casilla No facturar. Para más información consulte Mantenimiento de albaranes de compra.

Facturables

Se incluirán los albaranes de compra que NO tengan marcada la casilla No facturar, estén facturados o no.

Pendientes de facturar (todos)

Se incluirán aquellos albaranes que todavía no han sido facturados.

Pendientes de facturar(facturables)

Sólo se incluirán aquellos albaranes que todavía no han sido facturados y no tengan marcada la casilla 'No facturar'. Para más información consulte Mantenimiento de facturas de compra.

Facturados

Se incluirán los albaranes de compra que ya han sido facturados y estén o no contablizados. Para más información consulte Mantenimiento de facturas de compra.

Pendientes de contabilizar

Únicamente se incluirán aquellos albaranes de compra que ya han sido facturados, pero NO han sido traspasados a contabilidad.

 

NOTA

Recuerde que para pasar las facturas de compra a contabilidad debe realizar el Cierre del ciclo de facturación que se encuentra en el menú Facturación de esta misma sección.

 

Contabilizados

Se incluirán los albaranes de compra que han sido facturados y traspasados a contabilidad.

 

Cuando acepte la selección, le aparecerá la Ventana de visualizar e imprimir, desde la que podrá indicar como desea visualizar el listado.

 

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