Emisión de documentos de pago de una remesa

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Emisión de documentos de pago de una remesa

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Mediante esta ventana podrá emitir los documentos de pago de los efectos incluidos en una remesa de pago, pudiendo además realizar dicha emisión en soporte magnético según normas del C.S.B.

 

NOTA

Sólo se incluirán aquellos efectos incluidos en la remesa cuya forma de pago tenga marcada la casilla Emitir documento de pago. Para más información consulte Mantenimiento de formas de pago.

 

Nº de remesa

Introduzca el número de la remesa de la cual desea confeccionar los documentos de pago. Para más información consulte Mantenimiento de remesas de pago.

 

Fecha de emisión

Indique la fecha que desea que aparecezca como fecha de emisión en los documentos de pago a confeccionar.

 

En soporte magnético

Si activa esta casilla, los recibos serán guardados en un fichero de texto según las especificaciones de la Norma reguladora para la presentación de remesas de pago en soporte magnético que indique en la entrada Tipo de Operación. Para ello deberá indicar la siguiente información:

 

Path (directorio)

Indique la ruta o path en el que se encuentra el fichero donde desea guardar la información. La ruta que le aparece por defecto, es "A:\", aunque puede modificarla para guardarlo en otra unidad o subdirectorio. Puede pulsar el botón Examinar para ver los directorios existentes en la ventana de directorios.

 

Tipo de operación

En esta entrada debe indicar el tipo de operación realizada. Seleccione una de las siguientes opciones :

 

Norma 34:

(Facturas para confirming)

Orden de transferencia

Facturas para emitir cheque (Cheque bancario)

Facturas para emitir pago normalizado

Pagaré (no normalizado)

Norma 68:

Pagos domiciliados

Pagos certificados / Confirming (Banco Valencia)

Pagos / Factoring (BBVA Net-cash).

 

Concepto

El concepto que desea que se incluya en el asiento.

 

Formato

Esta entrada está activa si NO ha marcado la casilla "En soporte magnético". En ella debe indicar el formato de los documentos de cobro que desea utilizar, y que previamente deberá haber dado de alta en la ventana de Mantenimiento de impresos que se encuentra en la sección Configuración de la aplicación. Si deja esta entrada en blanco el programa utilizará por defecto el formato de documento de cobro estándar, es decir el fichero FDP.fr3. Puede modificar el formato del documento de pago estándar proporcionado al adquirir Gestwin, utilizando el generador de informes incluido con la aplicación.

 

Cuando acepte la selección, y en el caso de que NO haya marcado la casilla 'En soporte magnético', le aparecerá la Ventana de visualizar e imprimir, desde la que podrá indicar como desea visualizar el listado.