Supresión de albaranes de venta

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Supresión de albaranes de venta

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Mediante este proceso podrá borrar un grupo de albaranes de venta no "Facturados" que pertenezcan a la misma Serie y que tengan Nº de albarán correlativo.

 

También puede suprimir albaranes, siempre que no estén "Facturados", desde la ventana de Mantenimiento de albaranes de venta, pero con el inconveniente que debe borrarlos de uno en uno.

 

NOTA

Recuerde que si desea suprimir o modificar un albarán que ha sido "Facturado", deberá borrar previamente la factura en la que está incluido.

 

Serie de facturación

Introduzca la serie de facturación a la que pertenecen los albaranes de venta a suprimir. Si desea suprimir albaranes de diferentes series, tendrá que repetir el proceso para cada una de ellas.

 

Nº albarán inicial. / Nº albarán final

Indique en estas dos entradas la fecha del albarán inicial y final, respectivamente, entre los que deben estar comprendidos los albaranes a suprimir. Para consultar los albaranes de venta existentes de la serie actual, pulse <F4> o sobre el botón Consulta. Le aparecerá la ventana de Pre-selección de registros, donde podrá indicar el rango de fechas al que deben pertenecer los albaranes a consultar.

 

Vea también...

Supresión de facturas de venta.